Cho tôi hỏi về vấn đề chi phí hợp lệ được trừ.Năm 2012 Công Ty tôi có mua hàng 150.000.000 là hóa đơn bán hàng (hóa đơn chịu thuế trực tiếp), tại thời điểm đó đã thanh toán 100.000.000,vì lý do chất lượng hàng và thỏa thuận nên tới tháng 04/2015 công ty tôi mới thanh toán số tiền 50.000.000 còn lại bằng tiền mặt,không thực hiện chuyển khoản, theo
Công Ty có Chuyên Gia lao động người nước ngoài là cá nhân cư trú có phát sinh nguồn thu nhập ở hai nơi: Việt Nam và Nước ngoài. - Đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam, hằng tháng Công ty có thực hiện khấu trừ Thuế TNCN trong bảng lương của cá nhân - Đối với thu nhập được phía nước ngoài chi trả, cá nhân kê khai tạm nộp Thuế TNCN theo mẫu biểu
) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT…”.
Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi.
1. Theo trình bày của Công ty
, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền
Công ty chúng tôi mua hàng hoá và bên cty bán xuất hoá đơn ngày 22/01/2015 là 543.000.000đ, VAT: 54.300.000đ, đã khai thuế vào tháng 1/2015. Nhưng đến tháng 3, cty chúng tôi nhận được hoá đơn điều chỉnh số lượng hàng hoá, thành tiền và tiền thuế của hđ ngày 22/01/2015 là: 147.103.636đ, VAT: 14.710.364. Vì số lượng hàng hoá thực tế phát sinh chỉ
Kính gửi Cục thuế tỉnh Bình Phước. Công ty Em có phát sinh chi phí môi giới hoa hồng cho cá nhân cư trú mà trong hợp đồng môi giới với cá nhân nêu rõ thuế TNCN công ty chịu.Cụ thể giá trị hợp đồng là 120.000.000 đồng không bao gồm thuế TNCN. Xin Cục thuế hướng dẫn cho Em cách quy đổi và tính thuế trong trường hợp này. Trân trọng!
Xin quý cơ quan cho biết tiền lương của giám đốc công ty tnhh một thành viên trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh có được đưa và chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?
Kính chào cục thuế Bình Phước.Cty chúng tôi có câu hỏi thắc mắc xin cục thuế giải đáp giúp Năm 2013 cty chúng tôi có 1 người lao động nước ngoài làm việc 01/07/2011-01/07/2013 tại Việt Nam. vậy tới thời điểm người nước ngoài đó hết thời gian công tác tại Việt Nam.Vậy công ty chúng tôi phải khấu trừ của người đó 20% tiền thuế TNCN đúng không? Rất
Tháng 1/2014 - 6/2014: Tôi có làm việc tại Công ty A ở TPHCM. Tháng 6/2014 - đến nay: Tôi làm việc tại Công ty B ở Bình Phước. Tôi vẫn chưa ký hợp đồng lao động, có làm cam kết 23CK-TNCN không vượt quá 108.000.000 vnđ/năm. Tuy nhiên năm 2014 vừa qua tôi lại vượt số tiền đã cam kết trên. Vậy tôi có vi phạm luật thuế TNCN hay không ? Nếu vi phạm tôi
Cho e hỏi vấn đề này với ạ. 1.Cty là cty TNHH MTV do 1 người làm chủ sở hữu thì thu nhập của sếp có được đưa vào bảng lương và được tính là chi phí hợp lý không ạ?
Kính gửi: Chương trình hỏi đáp chính sách thuế của Cục thuế tỉnh Bình Phước Công ty em có các khoản phụ cấp cho người lao động như sau: Phụ cấp công trường (2.000.000đ/tháng), phụ cấp tiền ăn (1.500.000đ/tháng), phụ cấp tiền xăng (1.200.000đ/tháng), công tác phí (Vé tàu xe trung bình khoảng 500.000đ đến 1.000.000đ/tháng có kèm vé tàu xe). Vậy
Căn cứ điểm đ.7, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế TNCN, quy định.
“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng
Cho em hỏi Công ty em vừa nhận được Phiếu xác nhận tình trạng thuế tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, số thuế còn phải nộp (Nợ) của Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công là 400tr, em kiểm tra và phát hiện hồ sơ khai thuế quyết toán năm 2013 đã nộp có sai sót, em đã khai bổ sung, điều chỉnh . Báo cáo khai bổ sung, điều chỉnh này làm giảm số
khoản chi phí này được hạch toán vào khoản chi phí nào? 2. Theo điểm c khoản 2 điều 21 thông tư 151/2014/TT-BTC(sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 điều 31 thông tư 156/2013/TT-BTC) thì người nộp thuế được gia hạn số tiền nộp thuế, nếu chủ đầu tư chưa thanh toán hết số tiền còn lại cho người nộp thuế khi công trình đã hoàn thành, bàn giao, vậy anh chị cho
Chào quý Cục! CTy em ở Tp.HCM có hoạt động thi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện trên địa bàn tình, cho cty tôi hỏi một số vấn đề sau: 1, khoản tiền Chủ đầu rư ( CCĐT ) tạm ứng ban đâu sau khi ký hợp đồng có cần ghi nhận doanh thu để nộp thuế ngoại tỉnh, vãng lai không? 2, khoản tiền CĐT tạm ứng lần 2 khi tập kết đủ vật tư ( chưa thi công
thì lập biên bản ghi rõ sai sót và hoá đơn điều chỉnh sai sót. Còn trường hợp 1 trong 2 người bán hoặc người mua đã kê khai thuế thì giải quyết như thế nào ? Trường hợp người bán và người mua đã kê khai thuế. Sau đó phát hiện sai tên người mua hàng hoặc sai số tiền bằng chữ…., các chỉ tiêu số lượng, thành tiền, thuế GTGT đều đúng. Thì phải lập hoá
tạo TSCD có phát sinh phí vận chuyển là giá FOB (Chi phí vận chuyển cho vào trị giá tính thuế). chi phí vận chuyển này sẽ chia đều bình quân trên máy. Trên Tờ khai xuất nhập khẩu phí FOB chia bình quân cho số lượng máy, nhưng kế toán lại tính phí FOB theo trị giá của từng máy.dẫn đến trị giá của từng máy giữa Tờ Khai và kế toán hoạch toán không giống
Kính gởi cục thuế tỉnh Bình Phước, Công ty tôi xuất hóa đơn GTGT cho bên mua ngày 15/10/2014. Đến ngày 14/11/2014 bên mua phát hiện ra là đơn giá bị sai nên thành tiền và thuế GTGT bị sai luôn, nhưng bên tôi đã kê khai nộp thuế tháng 10 với đơn giá, thành tiền và thuế đúng. Vì nhập máy tự động ra số đúng, lúc xuất hóa đơn sai nhưng không kiểm tra